控制風險水準

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控制風險水準

查核人員如不擬信賴內控,應將該科目或交易之. 控制風險設定為「最高水準」。 Page 17. 17. 操作之方法(續). 查核人員 ... ,(二)當查核人員將控制風險設定在較低水準時,並於期中查核期間執行控制測試,則查核人員應考慮下列因. 素,以決定剩餘期間內是否再做蒐證:. 1.相關財務報表聲明之重要性。 ,因為審計準則公報. 第三十二號第四條規定:某科目餘額、某類交易或某財務報表揭露事項所隱含之聲明如有下列情形之一. 時,查核人員宜將該聲明之控制風險設定在最高水準:(1) ... ,2021年4月13日 — 第八條重大性標準之金額與查核風險水準存有反向關係。 ... 第十四條各科目餘額或各類交易之查核風險可分為固有風險、控制風險及偵查風險。 1. ,2021年6月30日 — 固有風險及控制風險之存在,與審計抽樣程序無關;偵查風險則包括因採用 ... 查核人員可藉適當之規劃、督導及複核,將非抽樣風險降至可接受之水準。 ,查核風險(Audit risk)=固有風險(Inherent risk)×控制風險(Control risk)×偵知風險. (Detection risk) ... 適當評估可接受查核風險在可接受的水準之下。 ,固有風險(Inherent risk):不存在內部控制時發生的錯報風險,比如會計人員將200元記錄成200萬元的風險;; 控制風險(Control risk):內部控制沒有及時防治、發現和 ... ,7 不論控制風險評估水準之高低,查核人員均須執行下列何項程序? (A)執行控制測試,以決定內部控制之有效性 (B)執行證實程序,將重要交易之偵查風險控制在可接受之程度 ... ,第七十條查核人員可依情況決定下列事項:. 1.僅執行證實分析性程序即可將查核風險降低至可. 接受之水準。例如,當查核人員對風險之評估係. 由執行控制測試所取得之查核證據 ...

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控制風險水準 相關參考資料
內部控制之查核

查核人員如不擬信賴內控,應將該科目或交易之. 控制風險設定為「最高水準」。 Page 17. 17. 操作之方法(續). 查核人員 ...

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《審計學》 - 高點會計網

(二)當查核人員將控制風險設定在較低水準時,並於期中查核期間執行控制測試,則查核人員應考慮下列因. 素,以決定剩餘期間內是否再做蒐證:. 1.相關財務報表聲明之重要性。

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《審計學》

因為審計準則公報. 第三十二號第四條規定:某科目餘額、某類交易或某財務報表揭露事項所隱含之聲明如有下列情形之一. 時,查核人員宜將該聲明之控制風險設定在最高水準:(1) ...

http://cpa.get.com.tw

審計準則公報第二十四號(重大性與查核風險)

2021年4月13日 — 第八條重大性標準之金額與查核風險水準存有反向關係。 ... 第十四條各科目餘額或各類交易之查核風險可分為固有風險、控制風險及偵查風險。 1.

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審計準則公報第二十六號(審計抽樣)

2021年6月30日 — 固有風險及控制風險之存在,與審計抽樣程序無關;偵查風險則包括因採用 ... 查核人員可藉適當之規劃、督導及複核,將非抽樣風險降至可接受之水準。

https://www.rootlaw.com.tw

《審計學》 - 高上高普考

查核風險(Audit risk)=固有風險(Inherent risk)×控制風險(Control risk)×偵知風險. (Detection risk) ... 適當評估可接受查核風險在可接受的水準之下。

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審計風險- 維基百科,自由的百科全書

固有風險(Inherent risk):不存在內部控制時發生的錯報風險,比如會計人員將200元記錄成200萬元的風險;; 控制風險(Control risk):內部控制沒有及時防治、發現和 ...

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7 不論控制風險評估水準之高低,查核人員均須執行下列何項 ...

7 不論控制風險評估水準之高低,查核人員均須執行下列何項程序? (A)執行控制測試,以決定內部控制之有效性 (B)執行證實程序,將重要交易之偵查風險控制在可接受之程度 ...

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查核人員對所評估風險之因應

第七十條查核人員可依情況決定下列事項:. 1.僅執行證實分析性程序即可將查核風險降低至可. 接受之水準。例如,當查核人員對風險之評估係. 由執行控制測試所取得之查核證據 ...

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